- Página Inicial
- Resultado da Consulta
- Detalhes do Documento
DocumentoConsulta realizada em 08/23/2025 05:54:37
- Protocolo:
- 25000059782202238
- Data de Produção:
- 02/05/2022
- Espécie:
- Processo
- Assunto:
- Gestão de Contrato: Pagamento - Transporte Aéreo, Fluvial e Terrestre - Pagamento da Fatura 51245/22 - CT 02/19 - Aerotur-Prest.Serv. Aéreos-Ref. 04/22 - DLOG
- ?Protocolos Relacionados:
- 25000018895201988
Interessados
Não há interessados registrados neste documento.
Histórico
- Data:
- 06/05/2022 11:17:57
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão do processo na unidade
- Data:
- 05/05/2022 13:55:01
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0026741117 (Emissão de Ordem de Pagamento) por herminio.rodolfo
- Data:
- 05/05/2022 09:47:36
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0026730532 (Emissão de Apropriação) por luciana.fabiana
- Data:
- 04/05/2022 09:08:23
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo recebido na unidade
- Data:
- 04/05/2022 09:06:48
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo remetido pela unidade DLOG
- Data:
- 04/05/2022 09:06:48
- Unidade:
- Departamento de Logística em Saúde/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão automática de processo na unidade
- Data:
- 04/05/2022 09:06:11
- Unidade:
- Departamento de Logística em Saúde/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0026651126 (Atesto) por gustavo.rego
- Data:
- 02/05/2022 11:07:38
- Unidade:
- Departamento de Logística em Saúde/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo Público gerado