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DocumentoConsulta realizada em 08/23/2025 04:25:32
- Protocolo:
- 25000204742201951
- Data de Produção:
- 10/12/2019
- Espécie:
- Processo
- Assunto:
- Gestão de Contrato: Processo de Pagamento - PAGAMENTO FATURAS REF. CONTRATO VOETUR TURISMO LTDA. nº 43/2017_VENC. EM 20/12/2019
- ?Protocolos Relacionados:
- 25000410213201723
Interessados
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Histórico
- Data:
- 23/12/2019 10:21:21
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão do processo na unidade
- Data:
- 18/12/2019 17:25:09
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0012786991 (Emissão de Ordem de Pagamento) por lucas.dantas
- Data:
- 16/12/2019 15:40:28
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0012734165 (Emissão de Apropriação) por helio.soares
- Data:
- 11/12/2019 09:27:21
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo recebido na unidade
- Data:
- 10/12/2019 18:53:42
- Unidade:
- Divisão de Execução Financeira de Contratos Administrativos/CGOF/SAA/SAA/SE/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo remetido pela unidade GAB/SCTIE
- Data:
- 10/12/2019 18:53:42
- Unidade:
- Gabinete/SECTICS/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Conclusão automática de processo na unidade
- Data:
- 10/12/2019 18:53:24
- Unidade:
- Gabinete/SECTICS/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Assinado Documento 0012640688 (Atesto) por rudialan.goncalves
- Data:
- 10/12/2019 17:15:57
- Unidade:
- Gabinete/SECTICS/MS/Ministério da Saúde
- Operação:
- Processo Público gerado